2018年幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 台湾事务办公室部门预算
目 录
第一部分 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 台湾事务办公室概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 台湾事务办公室概况
一、主要职责
幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 台湾事务办公室是主管全市对台工作的职能部门。主要职责:
(一)贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策;落实省委、省政府对台工作政策、法规,研究拟定我市对台工作细则和工作计划,并组织实施。(二)组织、指导、管理、协调市直各部门和各县区的对台工作。检查了解市直各部门和各县区贯彻执行对台工作方针政策的情况。(三)会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作;指导、管理有关对台工作的社团组织。(四)统筹协调和指导我市与台湾地区进行交流与合作,以及两岸人员往来、考察、访问业务及学术研讨等工作;承办和审核我市赴台交流项目的立项和台湾地区来我市交流项目的报审工作。(五)归口负责对台新闻、宣传工作,负责受理台湾记者来我市采访报审事宜,会同有关部门开展涉台宣传教育。(六)依法保护台湾同胞的合法权益,负责受理台资企业的投诉;组织处理我市涉台的重大事件和我市与台湾地区人员交往中所衍生的各种问题。(七)了解掌握两岸通邮、通航、通商情况,管理、协调有关两岸“三通”的工作。(八)负责受理、审核、管理台湾同胞捐赠物资工作。(九)幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 台胞台属服务中心主要任务:负责联络居住在本市的台胞台属,为推动两岸台胞亲友往来和经贸合作提供服务;负责回乡定居台胞的服务联谊工作;为台胞台属劳动致富提供指导和服务;负责邀请及接待台湾地区和海外台胞及社团,会同有关部门举办河台民间交流活动;广泛进行与台湾各阶层、党派、社团的交流沟通;负责人大、政协会议台胞台属代表推荐工作;承办海峡两岸关系协会和上级台联交办的事项。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括:办本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 台胞台属服务中心。
(二)本部门内设机构、人员构成情况
本部门内设机构三个,分别是秘书宣传交流科、经济联络调研科和台联科。
幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 台胞台属服务中心为本办管理的、属财政拨款公益一类正科级事业单位。
编制人员情况。本办机关共有编制11名,其中行政编制6名,事业编制4名,工勤编制1名。下属单位市台胞台属服务中心共有事业编制2名。
实有人员情况。本办机关实有人员10人,其中行政编制在职7人,事业编制在职2人,工勤人员1人,离退休人员4人,另有临聘人员2人。下属单位市台胞台属服务中心共有事业在职2人,离退休人员0人。
第二部分 2018年部门预算表(详见附件)
第三部分 2018年预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门预算收入数为319.87万元,对比上年增加68.98万元,增长27%,主要原因是人员经费调整和项目经费增加;部门预算支出数为319.87万元,其中:基本支出预算243.87万元,占总支出的76%,比上年增加43.99万元,增长22%,主要原因是人员经费调整。项目支出预算76万元,占总支出的24%,比上年增加25万元,增长49%,增长的原因主要是项目调整经费增加。
二、 “三公”经费安排情况说明
2018年本部门 “三公”经费预算安排5.9万元,比上年减少0.15万元。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,无增减;公务用车购置及运行费3万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元),占51%,与上年持平,无增减;公务接待费2.9万元,占49%,比上年减少0.15万元,减少的主要原因是严格财务管理,履行勤俭节约,控制经费开支,反对铺张浪费。
三、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排 26万元,比上年增加2.3万元,增长10%,主要原因是办公经费调整及价格上涨等。其中:办公经费 6.4万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费 1万元、劳务费1万元、公务接待费2.6万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车运行维护费 3 万元、维修(护)费1万元、其他商品和服务支出6万元。
四、政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
六、预算绩效信息公开情况
2018年,本部门的主要工作目标有:全面梳理和优化支出流程,健全预算编制和执行相适应制度;突出重点,认真抓好大额的重点项目支出,在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,力争2018年整体支出目标达到100%。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
四、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、运转性项目支出:指市级部门为履行公共管理职能,必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括:会议、培训类项目,课题调研、科研类项目;信息化运维类项目;宣传活动类项目;执法办案类项目等。
六、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
信息来源:台湾工作办公室